Åbent referat for Byrådet
Mødedato 12.01.2009
Tid 16:00
Sted Byrådssalen, Teatergade 8
Medlemmer Birgit Lund Terp (A) Carsten Bering (C) Carsten Rasmussen (A) Daniel Tarby Lillerøi (A) Dorthe Lynderup (V) Dusan Jovanovic (A) Elmer Jacobsen (V) Hans R. Hansen (V) Henning Jensen (A) John Lauritzen (A) Johnny E. Sørvin (A) Karsten Nonbo (V) Kirsten Andersen (A) Kirsten Devantier (V)
Kurt Petersen (C) Kurt Sørensen (A) Lars Hoppe Søe (B) Lene Koustrup Madsen (A) Linda Frederiksen (A) Lindy Nymark Christensen (A)
Lisbet Skov (A) Michael Rex (O) Niels Erik Sørensen (A) Otto V. Poulsen (V) Peder Bo Larsen (V)
Næstved Kommune Rådhuset, Teatergade 8 4700 Næstved
Per Andersen (A) Per Sørensen (A) Søren Dysted (A) Søren Revsbæk (V)
Telefon 5588 5588
naestved@naestved.dk www.naestved.dk
Torben Nielsen (F) Troels Larsen (V)
Fraværende Lene Koustrup Madsen. John Lauritzen var fraværende ved behandlingen af pkt. 1-8.
Gæster Mundtligt spørgsmål fra Ulsø Olsen, Skellet 4, Nåby, som ønskede oplyst om årsagen til forskellig frekvens for tømning af papircontainere i land- og byområder.
Byrådet 12.01.2009
2
Indholdsfortegnelse:
Punkter på åben dagsorden: 1. Retningslinjer for Ligestilling - et element i virkeliggørelse af
personalepolitikken ............................................................................ 2
2. Frigivelse af rådighedsbeløb til fourenet jord Kasernen ................. 3
3. Erklæring om Biologisk MangFoldighed .......................................... 4
4. Erhvervsaffaldsgebyr Tilsynets afgørelse ...................................... 6
5. Forlængelse af udmeldelsesfrist af KAVO ....................................... 8
6. Frigivelse af anlægsmidler til vandmiljøprojekter........................... 9
7. Takster for tømningsordningen 2009 ........................................... 11
8. Frigivelse af anlægsoverførsler fra 2007, politikområde Dagpasning
......................................................................................................... 13
9. Forældrebetalte madordninger i Dagtilbud ................................... 15
10. Anlægsregnskab - Opførelse af ny Naturskole ............................ 17
11. Anlægsregnskab - Renovering / udbygning Rønnebæk skole ..... 18
12. Anlægsregnskab - Renovering af skoler 2005............................. 19
13. Anlægsregnskab - Herlufmagle Skole Skimmelsvamp ................ 20
14. Anlægsregnskab - Holsted Skole udbygning etape 3 .................. 21
15. Vejledende ferieplan for skoleårene 2009/10 og 2010/11 ......... 22
16. Tilsyn og godkendelser i forhold til anbringelsesområdet........... 23
17. Madservice - Takster pr. ydelseskategori 2009........................... 27
18. Fastsættelse af takst 2009 - Frit valg af leverandør -
ældreområdet................................................................................... 29
Punkter på lukket dagsorden: 19. Salg af nordlig del af bygning 106 og 107, Næstved Kaserne.
Byrådet 12.01.2009
1
1. Retningslinjer for Ligestilling - et element i virkeliggørelse af personalepolitikken
Sagsbeh.: Dorthe Erika Vang Jensen
Sagsnr.: 2007-77803
Sagsfremstilling Næstved Kommune skal på linje med andre offentlige myndigheder udarbejde en ligestillingspolitik. Det er konkretiseret, at Ligestillingspolitikken ses som et element af personalepolitikken. Ligestillingspolitikken er udarbejdet af en arbejdsgruppe i MED-Hovedudvalget og er bevidst gjort meget enkel.
Politisk behandling Udvalget for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning Byrådet
Særlige bemærkninger Bilaget er tilrettet efter behandling i Udvalget for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning.
Sagens bilag Forslag til Retningslinjer for Ligestilling – et element i virkeliggørelsen af personalepolitikken.
Indstilling MED-Hovedudvalget indstiller, at forslaget godkendes.
Beslutning Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 22.12.2008 Anbefales.
Beslutning Byrådet, 12.01.2009
Lene Koustrup Madsen og John Lauritzen var fraværende. På side 2, i 1. afsnit, 2. sætning slettes "mænd og". Herefter godkendt.
Bilag Ligestilling – et element i virkeliggørelsen af personalepolitikken Tilbage til toppen
Byrådet 12.01.2009
2
2. Frigivelse af rådighedsbeløb til fourenet jord Kasernen
Sagsbeh.: Else Weberg
Sagsnr.: 2008-70804
Sagsfremstilling I forbindelse med opførelse af 24 stk. boliger på Eskadronvej 1-7 blev det konstateret, at der var mere forurening af jorden end forventet, en merudgift på 720.000 kr. Økonomi På anlægsbudgettet 2008 er der afsat 750.000 kr. til projektet. Der søges frigivet 720.000 kr. til oprensningen. Økonomiafdelingen oplyser, at beløbet er til stede i budget 2008 og kan frigives.
Politisk behandling Udvalget for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning Byrådet
Indstilling Teknik og Miljøforvaltningen indstiller, at der frigives 720.000 kr. af rådighedsbeløbet
Beslutning Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 22.12.2008 Anbefales.
Beslutning Byrådet, 12.01.2009 Lene Koustrup Madsen og John Lauritzen var fraværende. Godkendt.
Tilbage til toppen
Byrådet 12.01.2009
3
3. Erklæring om Biologisk MangFoldighed
Sagsbeh.: Michael Krogh
Sagsnr.: 2008-67813
Sagsfremstilling Kommunen har med kommunalreformen overtaget ansvaret for naturbeskyttelsen i det åbne land og har dermed fået en afgørende rolle på naturbeskyttelsesområdet. Naturen er imidlertid trængt i Danmark. En række kommuner er derfor aktivt gået ind i kampen for at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed inden 2010 og fremover. Næstved kommune kan som den første kommune på Sjælland underskrive countdown 2010 erklæringen. Kommunen kan hermed være med til at sætte fokus på indsatsen for biodiversitet. Sammen med underskriften skal kommunen angive 3 projekter, som bidrager til at opfylde 2010-biodiversitetsmålet (mangfoldighed af dyr og planter). Man er selvfølgelig velkommen til at angive flere end 3 projekter, men reelt er der ingen andre bindinger end at kommunen skriver under og erklærer, hvilken indsats den vil gøre for 2010- biodiversitetsmålet. Teknik og Miljøforvaltningen foreslår, at Borgmester Henning Jensen underskriver erklæringen ved en seance, hvor pressen og repræsentanter for By- og Landskabsstyrelsen er inviteret
Målet om at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed er fastlagt af en række internationale fora, senest af verdens statsledere på FN-topmødet i New York 2005.
Det overordnede mål med Countdown 2010 er:
”At alle regeringer og samfundsmedlemmer på alle niveauer har gennemført de nødvendige tiltag for at stoppe eller væsentligt reducere tabet af biodiversitet inden 2010.”
Herunder: Bevare den biologiske mangfoldighed
Biodiversiteten er under pres i hele verden. På globalt plan er mindst 16.000 arter truet af udryddelse, og antallet er stigende. Hovedparten er truet som følge af menneskelige aktiviteter. Mere plads til naturen Tilbagegangen i biodiversiteten skyldes hovedsagligt udviklingen i arealanvendelsen til agerland, veje og bygninger, som har reduceret og opsplittet naturområder. I dag er ca. 22 % af Danmarks areal dækket af skove (12 %), heder, søer, vandløb, enge, moser og overdrev (resten). Biodiversiteten presses bl.a. af landbrugets gødskning og brug af sprøjtemidler. De seneste 10-20 års indsats for mere og bedre natur viser dog også, at det nytter at gøre noget. Flere naturtyper og arter har fået det bedre som følge af en målrettet indsats. Det gælder fx. søerne og odderen.
Bevare grundlaget for menneskets eksistens og trivsel Tabet af biodiversitet er en stor udfordring. Mangfoldigheden af økosystemer, arter og
Byrådet 12.01.2009
4
gener er nemlig forudsætningen for, at naturen kan levere de ydelser, som er grundlaget for vores eksistens og trivsel. Det drejer sig om livsnødvendigheder som mad, rent drikkevand, råstoffer og medicin. Og det drejer sig om herlighedsværdier som fuglesang og blomster på engen. Økonomi Teknik- og Miljøforvaltningen forventer, i forbindelse med naturforvaltning og grøn plan arbejdet i 2009, at vi vil igangsætte min. 3 projekter, som kan opfylde 2010- biodiversitetmålet. Bæredygtighed (Agenda 21) Kommunen vil støtte målet om at stoppe eller væsentligt reducere tabet af biodiversitet inden 2010 herunder: øge borgernes opmærksomhed omkring og deltagelse i at bevare biodiversiteten – herunder fremme af foregangsaktiviteter til opfyldelse af 2010-målet for biodiversitet. forbedre integreringen af biodiversitetshensyn i kommunens aktiviteter. gøre en stor indsats for at tilpasse menneskelige aktiviteter til økosystemernes behov. aktivt at fremme Countdown 2010 for at rette opmærksomheden mod og mobilisere ressourcer for at nå 2010-målet for biodiversitet. væsentligt at reducere vores egen påvirkning af biodiversiteten. Personalemæssige konsekvenser Det forventes ikke, at underskrivelsen vil medføre en personalemæssige belastning ud over den, som i forvejen forventes brugt på naturforvaltning og grøn plan i 2009. I forbindelse med selve underskrivelsen, offentliggørelsen – bl.a. på kommunens hjemmeside og indrapportering til By- og Landskabsstyrelsen forventes brugt ca. 1 uges arbejde.
Politisk behandling Udvalget for Teknik og Miljø Byrådet
Sagens bilag Bilag 1 Countdown 2010 - erklæring
Indstilling Teknik og Miljøforvaltningen indstiller, at Kommunen tilslutter sig til erklæringen og underskriver denne.
Beslutning Udvalg for Teknik og Miljø, 09.12.2008 Anbefales.
Beslutning Byrådet, 12.01.2009 Lene Koustrup Madsen og John Lauritzen var fraværende. Godkendt.
Bilag Countdown 2010 reklæring Tilbage til toppen
Byrådet 12.01.2009
5
4. Erhvervsaffaldsgebyr Tilsynets afgørelse
Sagsbeh.: Ulla Berit Rasmussen
Sagsnr.: 2007-28296
Sagsfremstilling Tilsynet har i mail af 4. november 2008 fremsendt kopi af Statsforvaltningens afgørelse af 10. oktober til I/S Fasan, omhandlende det af Næstved Kommune vedtagne erhvervsaffaldsgebyr. Statsforvaltningen finder, at Næstved Kommunes vedtagne gebyr er i overensstemmelse med lovgivningen, og at der i de af Næstved Kommune vedtagne erhvervsaffaldsregulativer er hjemmel til at opkræve virksomhederne samlegebyr for året 2007. Statsforvaltningens udtalelse vedlægges som bilag. Administrationen finder det påkrævet at bemærke, at administrationen ikke kan genkende statsforvaltningens gengivelse af forløb jf. Statsforvaltningens bemærkninger nederst p. 3 og øverst p. 4, idet administrationen bemærker, at Statsforvaltningen allerede i sommeren 2007 fik tilsendt samtlige vedtagne regulativer vedrørende erhvervsaffaldsgebyret. Administrationen skal også bemærke, at adressaten for Statsforvaltningens afgørelse er Næstved Kommune, ikke I/S Fasan, ligesom det skal bemærkes, at det ikke, som det fremgår af Statsforvaltningens brev, er I/S Fasan, som har vedtaget, hvilket gebyr virksomhederne i Næstved Kommune skal opkræves, men derimod Næstved Byråd.
Administrationen har anmodet Statsforvaltningen om at fremsende en afgørelse, hvoraf fremgår, at Næstved Kommune er adressat.
Lovgrundlag Miljøbeskyttelsesloven § 48
Politisk behandling Udvalg for Teknik og Miljø Udvalget for Økonomi, Personale og Planlægning Byrådet
Sagens bilag Tilsynets afgørelse
Indstilling Fællessekretariatet og Teknik og Miljøforvaltningen indstiller, at Statsforvaltningens afgørelse tages til efterretning.
Beslutning Udvalg for Teknik og Miljø, 09.12.2008 Anbefales
Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 22.12.2008 Anbefales.
Byrådet 12.01.2009
6
Beslutning Byrådet, 12.01.2009 Lene Koustrup Madsen og John Lauritzen var fraværende. Til efterretning.
Bilag Tilsynets afgørelse Tilbage til toppen
Byrådet 12.01.2009
7
5. Forlængelse af udmeldelsesfrist af KAVO
Sagsbeh.: Ebbe Møller Olesen
Sagsnr.: 2007-20280
Sagsfremstilling Per Andersen fremlagde på Udvalget for Teknik og Miljøs møde den 9.12.2008 et mødereferat af 8.12.2008 mellem Ivan Hansen, Sorø Kommune, Per Andersen, Næstved Kommune og Lis Tribler, Slagelse Kommune.
Mødet var kommet i stand med henblik på en afklaring af KAVO´s fremtidige driftsforhold.
Der var på mødet enighed om at suspendere bestemmelsen i § 12, stk. 1 i vedtægterne for KAVO om 1 års varsel af opsigelse til den 1. januar 2010, således at suspensionen er gældende indtil 30. juni 2009. Herefter kan opsigelsen ske med 6 mdrs. varsel af interessentkommunerne til ikrafttræden pr. 1. januar 2010.
Aftalen forudsætter, at den tiltrædes af interessentkommunerne, dvs. ud over Slagelse, Næstved og Sorø også af Holbæk og Kalundborg.
Politisk behandling Udvalget for Teknik og Miljø Økonomiudvalget Byrådet
Sagens bilag Mødereferat
Indstilling Teknik og Miljøforvaltningen indstiller, at sagen videresendes til Økonomiudvalget med anbefaling af, at udmeldelsesfristen i KAVOs vedlægter forlænges til 30.6.2009, og at opsigelsesvarslet samtidigt reduceres fra 1 til ½ år.
Beslutning Udvalg for Teknik og Miljø, 09.12.2008 Anbefales.
Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 22.12.2008 Anbefales.
Beslutning Byrådet, 12.01.2009 Lene Koustrup Madsen og John Lauritzen var fraværende. Godkendt.
Bilag Mødereferat
Tilbage til toppen
Byrådet 12.01.2009
8
6. Frigivelse af anlægsmidler til vandmiljøprojekter
Sagsbeh.: Søren Madsen
Sagsnr.: 2008-63297
Sagsfremstilling Næstved kommune vil i fremtiden have ansvaret for at udarbejde og gennemføre indholdet i miljømålslovens handleplaner, når vandrammedirektivets krav til miljømål skal opfyldes. Derfor er der i anlægsbudgettet for 2009 afsat et rammebeløb på 3,075 mil. (et tilsvarende beløb er desuden afsat i 2010 og 2011). Vandløbsrestaurering, etablering af vådområder, sørestaurering og begrænsning i udledningen af næringsstof er nogle af de virkemidler, der skal bruges til at opfylde miljømålslovens krav inden 2015. Det er tiltag, der blandt andet kræver, at der laves frivillige individuelle aftaler vedrørende privat ejendom. Dette fordrer blandt andet, at der udarbejdes skitseprojekter, som i samarbejde med lodsejerne udvikles til detailprojektbeskrivelser inden offentliggørelse. Derudover skal der søges tilladelser efter en række forskellige love og bekendtgørelser. Erfaring fra gennemførelse af Vandmiljøplan II og III viser, at det ca. tager mellem 1 til 3 år at planlægge, iværksætte og gennemføre små og mellemstore projekter (under 10 lodsejere), mens større projekter vil tage endnu længere tid. Det er derfor meget vigtigt, at projekteringsarbejdet startes så tidligt som muligt. Det er ikke mindst meget vigtigt at have forundersøgelser færdige, når det bliver muligt at søge puljemidler, da der ofte er meget korte ansøgningsfrister, og kort tid inden midlerne er brugt. Midlerne på anlægskonto 2008 er disponeret, de sidste beløb er brugt til projektlederløn og ekstra vandringssteder og hegning ved den genslyngede del af Fladsåen. Derfor søges der nu om på anlægskonto 2009 for vandløbsrestaurering/miljømålslov at frigive 3.075 mio. kr., 0,735 mio. løn til projektleder, 2,340 mio. til forundersøgelser og gennemførelse af projekter. Det forventes, at den største del af beløbet vil gå til forundersøgelser, så der kan gennemføres større projekter i 2010 og 2011. I forbindelse med forundersøgelserne vil der blive taget direkte kontakt med de berørte lodsejere.
Udvalget for Teknik og Miljø vil løbende blive orienteret om forundersøgelserne og Udvalget for Teknik og Miljø vil få forlagt de enkelte projekter inden de gennemføres.
Der gøres opmærksom på, at projektforundersøgelserne ikke har været forelagt eller drøftet med lodsejere, interesseorganisationerne, grønt råd eller andre myndigheder.
Økonomi Det afsatte budgetbeløb på 3.075.000 kr. i 2009 søges frigivet, beløbet forventes anvendt over hele året fordelt kvartalsvis med 950.000 kr., 150.000 kr., 950.000 kr. og 1.025.000 kr.
Økonomiafdelingen oplyser, at der er budgetmæssig dækning for den ansøgte bevilling
Lovgrundlag Vandløbsloven Miljømålsloven
Bæredygtighed (Agenda 21) Projektet reducer miljøbelastningen og forøger naturindholdet i kommunen
Byrådet 12.01.2009
9
Politisk behandling Udvalget for Teknik og miljø Økonomiudvalget Byrådet
Sagens bilag Bilag til frigivelse af anlægsmidler til vandmiljøprojekter
Indstilling Teknik og Miljøforvaltningen indstiller, at der frigives anlægsbevilling på 3,075 mio. kr. til formålet.
Beslutning Udvalg for Teknik og Miljø, 09.12.2008 Anbefales.
Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 22.12.2008 Anbefales.
Beslutning Byrådet, 12.01.2009 Lene Koustrup Madsen og John Lauritzen var fraværende. Godkendt. Bilag bilag til frigivelse af anlægsmidler til vandmiljøprojekter Tilbage til toppen
Byrådet 12.01.2009
10
7. Takster for tømningsordningen 2009
Sagsbeh.: Peter Hougaard
Sagsnr.: 2008-50255
Sagsfremstilling Der fremlægges forslag til budget for tømningsordningen for perioden 2009-2012.
Kloakforsyningen har netop gennemført et EU-udbud for den næste 4-årige periode.
På baggrund af det billigste tilbud fra Sydslam A/S, kan der opstilles budget for indtægter og udgifter for perioden 2009 – 2012.
Områdets primosaldo 2009 forventes at udgøre et tilgodehavende på ca. 1.400.000 kr.
Ordningen er fuld brugerfinansieret og skal derfor ”hvile i sig selv”.
Det foreslås derfor, at taksten for normaltømning nedsættes fra 415 kr./tømning til 380 kr./tømning. Taksten er ekskl. moms.
Alle øvrige takster foreslås fastholdt på 2008-niveau. Se bilag.
Nedsættelsen af taksten vil dog ikke for alle lodsejere opleves som en besparelse, idet ændringen af regulativ for Tømningsordning som vedtaget af Sammenlægningsudvalget i november 2006, medfører, at hustanke mindre end 2 m 3 fremover skal tømmes 2 eller 3 gange årligt. Det skyldes, at ejendomme med 1,5 m 3 - tank skal tømmes 2 gange og ejendomme med 0,8 m 3 - tank skal tømmes 3 gange. I gl. Fladså, gl. Fuglebjerg og gl. Suså kommuner er tankene hidtil blevet tømt én gang årligt, uanset tankstørrelsen. En lang række lodsejere i disse områder vil derfor opleve en fordyrelse af ordningen på op til 700 kr. årligt. Økonomi Af bilag fremgår forslag til budget samt takster for 2009. Da selskabsdannelsen først træder i kraft i 2009, forelægges sagen for Udvalget for Teknik og Miljø.
Lovgrundlag Regulativ for Tømningsordninger for bundfældningstanke, samletanke m.v. i Næstved
Særlige bemærkninger Der har efter møde i Udvalget for Teknik og Miljø været et afklaringsmøde med entreprenøren om det givne tilbud, dette er nu løst og tilbud fastholdes. Takstforslaget sendes nu i Byrådet for endelig godkendelse.
Politisk behandling Udvalg for Teknik og Miljø Udvalget for Økonomi, personale og overordnet Planlægning Byrådet
Sagens bilag Forslag til budget for tømningsordningen 2009-2012
Indstilling Teknik og Miljøforvaltningen indstiller, at takster for 2009 jf. bilag godkendes.
Byrådet 12.01.2009
11
Beslutning Udvalg for Teknik og Miljø, 23.09.2008 Godkendt. Elmer Jacobsen og Dusan Jovanovic var fraværende.
Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 22.12.2008 Anbefales.
Beslutning Byrådet, 12.01.2009 Lene Koustrup Madsen og John Lauritzen var fraværende. Godkendt.
Bilag Forslag til budget for tømningsordningen 2009-2012 Tilbage til toppen
Byrådet 12.01.2009
12
8. Frigivelse af anlægsoverførsler fra 2007, politikområde Dagpasning
Sagsbeh.: Pernille Lind Christensen
Sagsnr.: 2008-66453
Sagsfremstilling Frigivelse af anlægsoverførsler fra 2007 på politikområde Dagpasning samt frigivelse af i alt 6 mio. kr. fra anlægsbudgettet i 2008. 1 mio. kr. til indeklimaundersøgelse og tilstandsrapport for daginstitutionen Pilegården og 5 mio. kr. til opgradering af daginstitutioner.
Nedenstående anlægsoverførsler fra 2007 søges alle frigivet:
(1.000 kr.)
Forslag til frigivelse fra 2007
Søges frigivet til 2008
Anlægsnavn Indkøb af bus
700 623
700 623
Indeklimaundersøgelse mv. Pilegården Renovering af daginst.2006 Istandsættelse af daginst. Opgradering af daginst.
250
250
2.204 4.540 1.060 3.096
2.204 4.540 1.060 3.096
Haletudsen
Digtervejens ny daginst.
Daginstitutionsudbygningsplan
484
484
Total
12.957
12.957
Byrådet besluttede den 10.9.2007, at færdiggørelse af renoveringen på Daginstitutionen Pilegården på 1 mio. kr. skulle afholdes af anlægsbudgettet for 2008. Der blev udskudt 5 mio. kr. vedr. opgradering af daginstitutioner fra anlægsbudgettet fra 2007 til 2008. Økonomi Frigivelserne er der disponeret med ved gennemgang og justering af anlægsbudgettet for 2008. Det kan oplyses, at der resterer 6 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2008
Politisk behandling Økonomiudvalget Byrådet.
Sagens bilag Bilag fra Teknik- og Miljøforvaltningen, hvor der foreligger redegørelse for disponering af de enkelte anlægsprojekter.
Indstilling Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller, at 1. Anlægsoverførslerne fra 2007 på i alt 12.957.000 kr. frigives
2. 1 mio. kr. frigives af anlægsbudgettet fra 2008 til færdiggørelsen af indeklimaundersøgelse og tilstandsrapport for daginstitutionen Pilegården. 3. 5 mio. kr. frigives af anlægsbudgettet fra 2008 til opgradering af daginstitutionerne.
Byrådet 12.01.2009
13
Beslutning Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 22.12.2008 Anbefales.
Beslutning Byrådet, 12.01.2009 Lene Koustrup Madsen og John Lauritzen var fraværende. Godkendt.
Bilag Notat til frigivelse af anlæg vedr. Dagpasning Tilbage til toppen
Byrådet 12.01.2009
14
9. Forældrebetalte madordninger i Dagtilbud
Sagsbeh.: Bente Møller
Sagsnr.: 2008-65592
Sagsfremstilling Forældrebestyrelsen for Børnehaven Nattergalen, Tappernøje, søger om godkendelse af oprettelse af en forældrebetalt madordning i institutionen. I henhold til § 17 i dagtilbudsloven kan Kommunalbestyrelsen beslutte, at give mulighed for madordninger i dagtilbud og fastsætter de overordnede rammer for madordningen, jf. vedlagte bilag 1. Forældrebestyrelsen i det enkelte dagtilbud beslutter herefter, om der skal oprettes en madordning og hvordan den skal tilrettelægges. Ordningen er frivillig for de enkelte forældre. Udgangspunktet for bestemmelsen i dagtilbudsloven er, at forældrene betaler den fulde udgift til madordningen ved siden af forældrebetalingen for dagtilbudspladsen. Betaling for og tilskud til forældrebetalte madordninger er i disse tilfælde ikke omfattet af de almindelige forældrebetalingsregler.
Kommunalbestyrelsen skal fastsætte et maksimumbeløb for forældrenes betaling til madordninger.
Med udgangspunkt i det materiale forældrebestyrelsen har fremsendt og lignende tiltag vil en realistisk pris være ca. kr. 500,- pr. måned.
Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give økonomisk tilskud til forældrebetalte madordninger. Det afgørende for, om forældre kan gives tilskud til at deltage i madordningen, er deres økonomiske forhold, jf. reglerne om økonomisk friplads.
Betaling for madordninger er ikke en del af den almindelige forældrebetaling og administration heraf, hvorfor administrationen skal holdes adskilt fra administrationen af kommunens tilskud og forældrenes egenbetaling til dagtilbud. Børne- og Kulturforvaltningen vil derfor foreslå, at administration af ordningen ske uden ekstra arbejde til for henholdsvis institution og forvaltning.
Det bemærkes, at denne ordning vil bortfalde fra 1. januar 2010, når det bliver obligatorisk at der skal indføres frokostordninger for alle børn.
Økonomi Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at såfremt der ydes tilskud, sker dette efter samme bestemmelser som økonomisk fripladstilskud. Økonomiafdelingen kan oplyse, at der gives økonomisk friplads til ca. 15 %. Udgiften til tilskud til forældre i Nattergalen vil ikke blive så stor. Der er 58 børn i institutionen, så en årsudgift vil være i størrelsesorden 50.000 kr. Men sagen er principiel og kan udvides til andre institutioner, hvorfor udgiften kan blive større. Budgettet på fripladskontoen er tilrettet i nedadgående retning i 2009 og der skønnes ikke at være luft på budgettet. Selvom der skulle blive et minimalt råderum på kontoen, kan der være andre konti i kommunens budget, der er budgetproblemer på og Økonomiafdelingen finder derfor ikke at der skal iværksættes nye udgiftskrævende initiativer. I denne sag skal det også ses i lyset af, at der bliver lovpligtige madordninger i alle daginstitutioner pr. 1.1.2010.
Byrådet 12.01.2009
15
Lovgrundlag Dagtilbudsloven
Politisk behandling Udvalget for Børn og Familie Økonomiudvalget Byrådet
Sagens bilag Bilag 1 Krav i forbindelse med oprettelse af forældrebetalte madordninger - Uddrag af vejledningen til Dagtilbudsloven Indstilling Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at 1. Der gives det enkelte dagtilbud mulighed for at etablere en forældrebetalt madordning 2. Der sættes en maksimumsbetaling for forældrene til kr. 500,- pr. måned 3. Evt. lønudgifter til køkkenpersonale skal indgå i den pris, som forældrene skal betale 4. Der ydes ikke økonomisk tilskud til forældrebetalte madordninger 5. Administration af ordningen varetages af forældrene
6. Det kræves, at køkkenet kan godkendes til den valgte madordning af fødevaremyndighederne uden udgifter for institution eller kommune.
Beslutning Udvalg for Børn og Familie, 03.12.2008 Anbefales.
Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 22.12.2008 Anbefales.
Beslutning Byrådet, 12.01.2009 Lene Koustrup Madsen var fraværende. Godkendt.
Bilag Bilag 1 Krav i forbindelse med oprettelse af forældrebetalt madordning Tilbage til toppen
Byrådet 12.01.2009
16
10. Anlægsregnskab - Opførelse af ny Naturskole
Sagsbeh.: Kurt Jensen
Sagsnr.: 2007-36359
Sagsfremstilling Der fremlægges anlægsregnskab for opførelse af ny Naturskole i Svenstrup.
Økonomi Oversigt over bevilling og forbrug: Bevilling
3.486.000 kr. 3.702.000 kr. 216.000 kr.
Forbrug
Merforbrug
Økonomiafdelingen oplyser, at ovennævnte anlægsregnskab er i overensstemmelse med kommunens bogføring.
Politisk behandling Udvalg for Ejendomme og Lokalplaner Udvalg for Børn & Familie Udvalg for Økonomi, Personale & overordnet Planlægning Byrådet
Indstilling Teknik & Miljøforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.
Beslutning Udvalg for Ejendomme og Lokalplaner, 04.11.2008 Birgit Lund Terp var fraværende. Anbefales. Udvalget foreslår endvidere, at merforbruget finansieres af mindreforbruget vedr. udbygning af Holsted Skole. Bilagene udgår.
Udvalg for Børn og Familie, 03.12.2008 Anbefales.
Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 22.12.2008 Anbefales.
Beslutning Byrådet, 12.01.2009 Lene Koustrup Madsen var fraværende. Godkendt.
Tilbage til toppen
Byrådet 12.01.2009
17
11. Anlægsregnskab - Renovering / udbygning Rønnebæk skole
Sagsbeh.: Kurt Jensen
Sagsnr.: 2007-36320
Sagsfremstilling Der fremlægges anlægsregnskab for renovering og udbygning af Rønnebæk skole.
Økonomi Oversigt over bevilling og forbrug: Bevilling 7.377.000 kr. Forbrug 7.435.000 kr. Merforbrug 58.000 kr.
Økonomiafdelingen oplyser, at ovennævnte anlægsregnskab er i overensstemmelse med kommunens bogføring.
Politisk behandling Udvalg for Ejendomme og Lokalplaner Udvalg for Børn & Familie Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning Byrådet
Indstilling Teknik og Miljøforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.
Beslutning Udvalg for Ejendomme og Lokalplaner, 04.11.2008 Birgit Lund Terp var fraværende. Anbefales. Udvalget foreslår endvidere, at merforbruget finansieres af mindreforbruget vedr. udbygning af Holsted Skole. Bilagene udgår.
Udvalg for Børn og Familie, 03.12.2008 Anbefales.
Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 22.12.2008 Anbefales.
Beslutning Byrådet, 12.01.2009 Lene Koustrup Madsen var fraværende. Godkendt.
Tilbage til toppen
Byrådet 12.01.2009
18
12. Anlægsregnskab - Renovering af skoler 2005
Sagsbeh.: Kurt Jensen
Sagsnr.: 2007-36343
Sagsfremstilling Der fremlægges anlægsregnskab for renovering af skoler 2005.
Økonomi Oversigt over bevilling og forbrug: Bevilling
3.663.000 kr. 3.647.000 kr.
Forbrug
Mindre forbrug
16.000 kr.
Økonomiafdelingen oplyser, at ovennævnte anlægsregnskab er i overensstemmelse med kommunens bogføring.
Politisk behandling Udvalg for Ejendomme og Lokalplaner Udvalg for Børn & Familie Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning Byrådet
Indstilling Teknik & Miljøforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.
Beslutning Udvalg for Ejendomme og Lokalplaner, 04.11.2008 Birgit Lund Terp var fraværende. Anbefales. Bilagene udgår.
Udvalg for Børn og Familie, 03.12.2008 Anbefales.
Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 22.12.2008 Anbefales.
Beslutning Byrådet, 12.01.2009 Lene Koustrup Madsen var fraværende. Godkendt.
Tilbage til toppen
Byrådet 12.01.2009
19
13. Anlægsregnskab - Herlufmagle Skole Skimmelsvamp
Sagsbeh.: Jens Villumsen
Sagsnr.: 2007-75985
Sagsfremstilling Der fremlægges anlægsregnskab for Herlufmagle Skole Skimmelsvamp
Økonomi Oversigt over bevilling og forbrug
Bevilling Forbrug
2.221.000 kr. 2.263.000 kr.
Merforbrug
42.000 kr.
Økonomiafdelingen oplyser, at ovennævnte anlægsregnskab er i overensstemmelse med kommunens bogføring.
Politisk behandling Udvalg for Ejendomme og Lokalplaner Udvalg for Børn & Familie Udvalg for Økonomi, Personale & overordnet Planlægning Byrådet
Indstilling Teknik & Miljøforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes
Beslutning Udvalg for Ejendomme og Lokalplaner, 04.11.2008 Birgit Lund Terp var fraværende. Anbefales. Udvalget foreslår endvidere, at merforbruget finansieres af mindreforbruget vedr. udbygning af Holsted Skole. Bilagene udgår.
Udvalg for Børn og Familie, 03.12.2008 Anbefales.
Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 22.12.2008 Anbefales.
Beslutning Byrådet, 12.01.2009 Lene Koustrup Madsen var fraværende. Godkendt.
Tilbage til toppen
Byrådet 12.01.2009
20
14. Anlægsregnskab - Holsted Skole udbygning etape 3
Sagsbeh.: Kurt Jensen
Sagsnr.: 2007-36319
Sagsfremstilling Der fremstilles anlægsregnskab for Holsted Skole udbygning etape 3.
Økonomi Oversigt over bevilling og forbrug:
Bevilling Forbrug
30.000.000 kr. 29.500.000 kr.
Mindre forbrug
500.000 kr.
Mindre forbruget skyldes ikke udført terrænarbejde, grundet yderligere udvidelse.
Økonomiafdelingen oplyser, at ovennævnte anlægsregnskab er i overensstemmelse med kommunens bogføring
Politisk behandling Udvalg for Ejendomme og Lokalplaner Udvalg for Børn & Familie Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning Byrådet
Indstilling Teknik & Miljøforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes
Beslutning Udvalg for Ejendomme og Lokalplaner, 04.11.2008 Birgit Lund Terp var fraværende. Anbefales. Bilagene udgår.
Udvalg for Børn og Familie, 03.12.2008 Anbefales.
Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 22.12.2008 Anbefales.
Beslutning Byrådet, 12.01.2009 Lene Koustrup Madsen var fraværende. Godkendt.
Tilbage til toppen
Byrådet 12.01.2009
21
15. Vejledende ferieplan for skoleårene 2009/10 og 2010/11
Sagsbeh.: Hanne M. Larsen
Sagsnr.: 2007-66191
Sagsfremstilling Skoleafdelingen har udarbejdet forslag til vejledende ferieplan for skoleårene 2009/10 og 2010/11. Forslaget til ferieplanerne har været udsendt til høring på skoler og i Skolebestyrelser.
I det udarbejdede forslag til vejledende ferieplan er der 200 skoledage for at sikre, at eleverne får det timetal, der er fastlagt i Folkeskoleloven.
Der er indkommet 14 høringssvar fra skolerne. 11 skoler har taget forslaget til efterretning. 3 skoler – Grønbroskolen, Ll. Næstved Skole og 10’eren ønsker at ændre i ferieplanerne. Ændringerne betyder, at antallet af skoledage fortsat er 200. Da det udarbejdede forslag til ferieplanen kun er vejledende, har den enkelte skole mulighed for at justere ferieplanen inden for lovens rammer, hvor elevernes timetal optalt i timer á 60 minutter over treårige perioder (1.-3., 4.-6. og 7.-9. klassetrin) og skoledagens længde sætter rammerne for antallet af skoledage. Skolerne skal sikre, at eleverne får det af Næstved Kommune besluttede timetal for skoleåret 2009/10 og 2010/11, som endeligt fastlægges i forbindelse med skoleårets planlægning.
Politisk behandling Udvalg for Børn og Familie den 17. december 2008 Byrådet den 12. januar 2009
Sagens bilag 1. Forslag til vejledende ferieplan for skoleårene 2009/10 og 2010/11.
Indstilling Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at 1. den vejledende ferieplan anbefales og 2. skolerne underretter forvaltningen i tilfælde af, at den vejledende ferieplan fraviges.
Beslutning Udvalg for Børn og Familie, 17.12.2008 Anbefales. Beslutning Byrådet, 12.01.2009 Lene Koustrup Madsen var fraværende. Godkendt.
Bilag Forslag til vejledende ferieplan skoleåret 2009/10 Forslag til vejledende ferieplan skoleåret 2010/11 Tilbage til toppen
Byrådet 12.01.2009
22
16. Tilsyn og godkendelser i forhold til anbringelsesområdet
Sagsbeh.: Sven Martin Sørensen
Sagsnr.: 2008-64946
Sagsfremstilling Udvalg for Børn og Familie behandlede den 19. december 2007 sagen vedr. evaluering, ressourceforbrug samt flytning af tilsynsopgaver fra Socialfagligt kontor (opgaver som ikke tidligere havde været niveaulagt). Den besluttede tilsynsfrekvens for 2008 var: 3 årlige individuelle tilsyn med anbragte børn og unge på opholdssteder 5 årlige individuelle tilsyn med døgnanbragte børn og unge i plejefamilier 2 årlige individuelle tilsyn med børn og unge i aflastning
1 generelt tilsyn hvert andet år i plejefamilier 3 årlige generelle tilsyn med opholdssteder 3 årlige generelle tilsyn med døgninstitutioner
I forhold til implementeringen af de tilførte opgaver: 3 årlige individuelle tilsyn med anbragte børn og unge på døgninstitutioner 3 årlige individuelle tilsyn med anbragte børn og unge på kost- efterskoler 3 årlige individuelle tilsyn med anbragte børn og unge på eget værelse Analyse og gennemførelse af ændret niveau På baggrund af samlingen af alle tilsynsopgaver i Kontoret for Drift og Kvalitet gennemførte Kontoret i løbet af foråret 2008 en analyse af såvel nye, som kendte opgaver med henblik på en såvel kvantitativ, som kvalitativ niveaulægning af tilsynsopgaverne. Tilgangen af opgaver har ligeledes nødvendiggjort en ny fordeling (yderligere specialisering) af tilsynsopgaverne i Kontoret, således at der fremover vil være: - 2 konsulenter, som fører de generelle tilsyn med anbringelsesstederne og godkender nye opholdssteder og plejefamilier. - 4 konsulenter, som fører de individuelle tilsyn med børn og unge i familiepleje - 3 konsulenter, som fører de individuelle tilsyn med børn og unge på institutioner, opholdssteder, kost-efterskoler og eget værelse. I forhold til beslutningen fra december 2007, er tilsynsfrekvensen på de eksisterende tilsynsopgaver reduceret i løbet af 2008 på grund af opgavernes omfang, de akut opståede tilsynsopgaver har fyldt mere end forventet, samt at Kontoret for Drift og Kvalitet har været ramt af en langtidssygemelding / vakance svarende til næsten et årsværk. De nye opgaver er planlagt og fordelt i forhold til ovenstående gruppering. Gennemgangen af opgaver har nødvendiggjort en skarp, ændret prioritering af de samlede opgaver. Prioritering/vægtning Ud fra en risiko- og prioriteringsvinkel har der i forbindelse med overtagelsen af amternes tilsynsopgaver været lagt vægt på først at sikre tilsynet med de eksterne anbringelsessteder samt de mest indgribende efter følgende prioritering: - De individuelle tilsyn med alle anbragte børn og unge, uanset anbringelsessted - De generelle tilsyn med de private opholdsteder og plejefamilier, og herefter - De generelle tilsyn med kost- efterskoler og egne værelser. - Det generelle pædagogiske tilsyn med egne kommunale døgninstitutioner.
Byrådet 12.01.2009
23
Samtidig har det været nødvendigt at reducere de samlede antal tilsyn (kvantitativt) mere end forventet, når Næstved Kommune med de nuværende ressourcer skal sikre bedst mulig kvalitet i anbringelserne (match og opstart) og bedst mulig kvalitet i det løbende tilsyn, da erfaringen viser, at arbejdsmængden ikke falder proportionalt med tilsynsfrekvensen. Ændret tilsynsfrekvens Fra den 1. august 2008 er der således arbejdet ud fra følgende tilsynsfrekvens: Fortsat 3 årlige individuelle tilsyn med 61* anbragte børn og unge på opholdssteder Fra 3 - 2 årlige individuelle tilsyn med 58* anbragte børn og unge på døgninstitutioner Fra 5 - 4 årlige individuelle tilsyn med 108* døgnanbragte børn og unge i plejefamilier Fortsat 2 årlige individuelle tilsyn med 56* børn og unge i aflastning Fra 3 - 1 årligt individuelt tilsyn med ca. 16* anbragte børn og unge på kost- og efterskoler Fra 3 - 1 årligt individuelt tilsyn med ca. 27* anbragte unge på eget værelse *antal optalt pr. 1.12.2008 Fortsat 1 generelt tilsyn hvert andet år i ca. 270 plejefamilier Fra 3 - 2 årlige generelle tilsyn med opholdssteder Fra 3 - 1 årligt generelt tilsyn med hver af de 11 afdelinger i de 4 døgninstitutioner Samt, de ikke tidligere niveaulagte: 1 generelt tilsyn hvert andet år med kost- og efterskoler, der har anbragte børn og unge 1 generelt tilsyn hvert andet år med egne værelser, som benyttes til anbringelser af unge
Det ændrede niveau implementeres i løbet af efteråret og foråret 2009 og evalueres til august 2009.
Den ændrede tilsynsfrekvens vil medføre en omlægning af det hidtidige forebyggende indhold i tilsynsbesøgene, og derved øges risikoen for, at opståede problematikker omkring børnene når at udvikle sig uhensigtsmæssigt. Endvidere vil opfølgning af formålet med anbringelsen ikke være så tæt.
Gennemførte tilsyn Vedrørende de individuelle tilsyn med børn og unge:
Alle børn og unge anbragt på opholdssteder (pt. 61) samt i plejefamilier (pt. 108) har fået løbende individuelt tilsyn fra Kontoret for Drift og Kvalitet siden 1. januar 2007.
Indtil 2008 blev det individuelle tilsyn med de børn og unge, der var anbragt på døgninstitutioner, kost- og efterskoler samt unge på eget værelse (pt. 106) varetaget af og i forbindelse med sagsbehandlerens arbejde. Herefter blev alle individuelle tilsynsopgaver flyttet til Kontoret for Drift og Kvalitet, herunder tilsyn med børn på døgninstitutioner. Disse tilsyn vil med den ændrede tilsynsfrekvens indgå i den ovenfor omtalte prioritering. Vedrørende de generelle tilsyn med anbringelsessteder: Der er for tiden: - 19 godkendte private opholdssteder for børn og unge, - 270 godkendte plejefamilier samt - 4 døgninstitutioner (11 enheder) for børn og unge i Næstved Kommune.
Kontoret for Drift og Kvalitet har gennemført generelle tilsyn med alle 19 opholdssteder. Der er udfærdiget tilsynsrapporter og godkendelserne er blevet ført ajour.
Sammen med Økonomiafdelingen og med bistand fra Juridisk Afdeling har Kontoret behandlet regnskaber og budgetter jf. bekendtgørelsen på samtlige godkendte private
Byrådet 12.01.2009
24
opholdssteder. Enkelte opholdssteders regnskaber har medført en særlig tværfaglig indsats og opfølgning.
Alle indberettede magtanvendelser fra opholdssteder og døgninstitutioner er behandlet og vurderet såvel pædagogisk som juridisk.
Alle opholdssteder og døgninstitutioner er godkendt i forhold til målgruppe, indsats og pris af Kontoret for Drift og Kvalitet og er i den forbindelse oprettet i den ministerielle ”Tilbudsportal”. På baggrund af underretninger fra samarbejdsparter har der i forhold til de konkrete underretninger været fulgt op med krav om redegørelser og tilsynsbesøg på såvel opholdssteder som på døgninstitutioner.
Der er gennemført skærpet tilsyn på enkelte opholdssteder i nødvendigt omfang.
I ca. halvdelen af de godkendte plejefamilier er der indtil nu gennemført et generelt tilsyn, med henblik på ajourføring af deres godkendelse, og det er sikret at der foreligger de fornødne børne- og straffeattester, samt at plejefamilien har fået deres plejegodkendelse opdateret i forhold til evt. ændrede forudsætninger. Der er udarbejdet tilsynsrapporter efter hvert tilsyn. Generelle tilsyn med den sidste halvdel af plejefamilierne samt med døgninstitutioner, kost- efterskoler og egne værelser vil med den ændrede tilsynsfrekvens indgå i den ovenfor omtalte prioritering.
Tilsynsmanualerne vil blive tilrettet indholdsmæssigt efter til den politiske behandling af nærværende sag og efterfølgende forelagt Udvalget for Børn og Familie til godkendelse.
Lovgrundlag Lov om Social Service § 142 Om godkendelse af plejefamilier, netværksfamilier, egne værelser og opholdssteder
Lov om Social Service § 148 – 148a
Tilsyn med anbragte børn: Når kommunen anbringer et barn eller en ung uden for hjemmet, skal kommunen føre et løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold. Det gælder også, når anbringelsesstedet ligger i en anden kommune. Tilsyn med anbringelsessteder: Det generelle tilsyn med anbringelsessteder føres af beliggenhedskommunen, som har godkendt tilbuddet.
Lov om Retssikkerhed og administration § 15-16
Tilsyn med kommunale opgaver: Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på.
Politisk behandling Udvalg for Børn og Familie den 17. december 2008 og derefter til orientering i Byrådet.
Byrådet 12.01.2009
25
Indstilling Børne- og Kulturforvaltningen indstiller: 1. At Udvalg for Børn og Familie tager redegørelsen til efterretning samt tiltræder principperne for tilsyn. 2. At Forvaltningen februar 2009 forelægger justerede tilsynsmanualer til godkendelse. 3. At sagen oversendes til Byrådet til orientering
Beslutning Udvalg for Børn og Familie, 17.12.2008 1. Redegørelsen taget til efterretning. Principper for tilsyn godkendt. 2. Godkendt.
I forbindelse med forelæggelse af den justerede tilsynsmanual forelægger forvaltningen endvidere et forslag til etablering af en registrering af de påtaler, der foretages i forbindelse med tilsynene. 3. Ud fra, at sag om Løjetvej tidligere har været behandlet i Byrådet, fremsendes sagen til orientering for Byrådet. Beslutning Byrådet, 12.01.2009 Lene Koustrup Madsen var fraværende. Til efterretning. SF finder det stærkt bekymrende at ændre tilsynsfrekvensen i nedadgående retning.
Tilbage til toppen
Byrådet 12.01.2009
26
17. Madservice - Takster pr. ydelseskategori 2009
Sagsbeh.: Henrik Eilsø
Sagsnr.: 2008-55277
Sagsfremstilling Kommunen skal mindst én gang årligt fastsætte priskrav til leverandører af personlig og praktisk hjælp, herunder madservice. Ifølge vejledning fra Socialministeriet udsendt i december 2006 kan der - i en godkendelsesordning – ikke stilles krav om en bestemt produktionsform, dvs. om en leverandør vil levere varmholdt mad, kølemad eller frostmad, ligesom det ikke kan kræves, at alle leverandører skal kunne tilbyde madservice med udbringning til hjemmet. Der kan endvidere ikke stilles krav om, at alle leverandører skal kunne levere både normale menuer, ernæringstætte menuer og særlige diæter.
Økonomiafdelingen har foretaget beregning på de enkelte ydelseskategorier indenfor madserviceordningen.
Nedenfor er udarbejdet fritvalgspriser pr. ydelseskategori gældende for 2009:
Med udbringning
Uden udbringning
Normal kost: (Samlet) Middagsmad (hovedret og forret eller dessert) Frokostpakke (3/2 stykker smurt smørrebrød og en helt smurt ostemad) Normal kost: (Alene) Middagsmad (hovedret og forret eller dessert)
83,03 kr.
75,44 kr.
55,59 kr.
49,26 kr.
Normal kost: (Alene) Hovedret
51,40 kr.
45,08 kr.
Normal kost: (Alene) Frokostpakke (3/2 stykker smurt smørrebrød og en helt smurt ostemad)
31,54 kr.
26,18 kr.
Diæt- og specialkost: (Samlet) Middagsmad (hovedret og forret eller dessert) Frokostpakke (3/2 stykker smurt smørrebrød og en helt smurt ostemad) Diæt- og specialkost: (Alene) Middagsmad (hovedret og forret eller dessert) Diæt- og specialkost: (Alene) Frokostpakke (3/2 stykker smurt smørrebrød og en helt smurt ostemad) diæt- og specialkost
101,89 kr.
94,31 kr.
74,45 kr.
68,13 kr.
31,54 kr.
26,18 kr.
Nuværende private leverandører I øjeblikket er der én privat leverandør I Næstved Kommune. Den private leverandør leverer ydelser svarende til 11 % af den samlede madservice i Næstved Kommune. Økonomi Priskravene er beregnet med baggrund i Socialministeriets bekendtgørelse og vejledning på fritvalgsområdet og svarer til de faktiske omkostninger, som den kommunale leverandør har ved leveringen af ydelsen. Fritvalgspriser for 2009 er pris- og lønreguleret med 4,5 %.
Byrådet 12.01.2009
27
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96 Page 97 Page 98 Page 99 Page 100 Page 101 Page 102 Page 103 Page 104 Page 105 Page 106 Page 107 Page 108 Page 109 Page 110 Page 111 Page 112 Page 113 Page 114 Page 115 Page 116 Page 117 Page 118 Page 119 Page 120 Page 121 Page 122 Page 123 Page 124 Page 125 Page 126 Page 127 Page 128 Page 129 Page 130 Page 131 Page 132 Page 133 Page 134 Page 135 Page 136 Page 137 Page 138 Page 139 Page 140 Page 141 Page 142 Page 143 Page 144 Page 145 Page 146 Page 147 Page 148 Page 149 Page 150 Page 151 Page 152 Page 153 Page 154 Page 155 Page 156 Page 157 Page 158 Page 159 Page 160 Page 161 Page 162 Page 163 Page 164 Page 165 Page 166 Page 167 Page 168 Page 169 Page 170 Page 171 Page 172 Page 173 Page 174 Page 175 Page 176 Page 177 Page 178 Page 179 Page 180 Page 181 Page 182 Page 183 Page 184 Page 185 Page 186 Page 187 Page 188 Page 189 Page 190 Page 191 Page 192 Page 193 Page 194 Page 195 Page 196 Page 197 Page 198 Page 199 Page 200Made with FlippingBook - Online magazine maker