CI-TuPeriodicoQ2-Q3 (2025)

Nuestra gente

El área de Control Interno tiene como responsabilidad principal garantizar que los procesos internos de la empresa sean eficientes, seguros y estén alineados con sus objetivos estratégicos. Para ello, establece un sistema eficaz de gestión de riesgos que asegura el cumplimiento de las normas, procedimientos internos, políticas locales y estándares corporativos. Entre sus funciones se incluyen la revisión de procesos y registros internos, así como la provisión de orientación y apoyo a la alta dirección para la implementación adecuada de políticas y procedimientos en todas las áreas operativas, cuando sea necesario. Su objetivo fundamental es minimizar los riesgos de fraude o pérdidas que puedan comprometer el logro de los objetivos empresariales. Además, identifica oportunidades de mejora en los controles, la eficiencia operativa y la seguridad, contribuyendo al cumplimiento de las normativas legales y reglamentarias aplicables. Departamento de Control Interno: Garantía de Transparencia y Eficiencia

La estructura del equipo, según el organigrama, es la siguiente:

General Manager / Managing Director Carmen Barceló

Directora de Control Interno Ginángela Mejía

Coordinador de Auditoría Jhonny Pérez

Auditor Interno Abrahan Neris

Auditor de Tarjetas Miguel de la Rosa

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