Toelichting op de balans en staat van baten en lasten vervolg
10. Toelichting van kosten naar bestemming
Doelstelling
Werving baten
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Subsidies en bijdragen
362.026
305.284
477.276
236.628
136.000
0
1.517.214 1.002.500
871.387
Personeelskosten
23.807
20.076
31.386
15.561
8.944
0
0
0
0
0
0
99.774
90.000
90.573
Kantoor- en algemene kosten
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1.870
1.870
7.500
4.097
0
0
0
0
Afschrijvingskosten
385.833
325.360
508.662
252.189
144.944
0
0
0
0
0
1.870
1.618.858 1.100.000
966.057
De werkelijke kosten zijn hoger dan begroot als gevolg van de timing van de goedkeuring van enkele projecten voor 31 december 2024. Daarnaast zijn enkele projectkosten die in 2023 waren begroot door vertraging in 2024 verantwoord. De personeelskosten zijn toegerekend naar de verschillende doelstellingen naar rato van de projectbestedingen.
Duurzame ontwikkelings doelen
Capaciteits opbouw en projectbegeleiding
Organisatie profiel
Organisatie structuur
Financieel beleid en resultaten
Risico management
Jaarrekening
Highlights
Voorwoord
Projecten
67 | JAARVERSLAG 2024
Made with FlippingBook Ebook Creator