Referat af Byrådets møde d. 08.10.2007

Sct. Jørgens bibliotek bør lukkes, hvis den ugentlige åbningstid kommer under 15 timer, hvilket anses for et irrelevant bibliotekstilbud i forhold til faglig bæredygtighed, investeringer i materialer, inventar og andre faste udgifter. Økonomi Udviklingsforslag: 1. Udbygning af Glumsø Bibliotek i forbindelse med borgerservice, herunder øget bygningsdrift i Glumsø og Fuglebjerg: Der er afsat 400.000 kr. på anlægsbudgetforslag for 2008 til de ekstra m2 Øget bygningsdrift: 50.000 kr. årlig fra 2008 2. Anskaffelse af bogbil til erstatning for bogbussen i 2008 Leasing af bogbil: ca. 100.000 kr. årligt fra 2008 i 5 år. 3. Udvikling af digitale tilbud fra 2008 100.000 kr. i 2008, 400.000 i 2009 og frem 4. Harmonisering af antal åbningstimer på lokalbibliotekerne i Fensmark, Fuglebjerg og Glumsø i 2008 Udgiftsneutral 5. Indførelse af søndagsåbent på Hovedbiblioteket fra 1.11.2009 50.000 kr. i 2009, herefter 100.000 kr. årligt 6. (Planlægning af) Integreret bibliotek og borgerservice på Korskildeskolen + 7. (Planlægning af) (digitalt) servicepunkt i Herlufmagle i 2009 Der afsættes i 2009: 200.000 kr. til forundersøgelse + 250.000 kr. til ½ års drift (anslået) Der afsættes 500.000 kr. årligt fra 2010 til drift (anslået).

Reduktionsforslag: 8. Nedlæggelse af Bogbussen pr. 1.1.2008

Driftsbesparelse: i 2008: 527.000 kr. – i 2009: 855.000 kr. Indtægt ved salg af bussen: 75.000 kr. (anslået)

9. Nedlæggelse af Herlufmagle Bibliotek pr. 1.1.2008

Driftsbesparelse: i 2008: 262.000 kr. – i 2009: 380.000 kr.

10. Nedlæggelse af Toksværd Bibliotek pr. 1.1.2008

Driftsbesparelse: i 2008: 112.000 kr. – i 2009: 380.000 kr. 11. Reduktion - alternativ lukning - af Sct. Jørgens Bibliotek pr. 1.1.2008

Driftsbesparelse ved reduktion til 15 ugentlige åbningstimer: i 2008: 986.000 kr. – i 1.623.000 kr. Driftsbesparelse ved lukning: i 2008: 2.000.000 kr. – i 2009: 2.900.000 kr.

2009:

Der henvises desuden til bilag med tabeloversigt over udviklings- reduktionsforslag. I bilaget er direktionens rammebesparelse på 1,5 mio. indregnet, men ikke den eventuelle supplerende rammebesparelse på 1,5 mio.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger, idet nettobesparelsen svarer til det indarbejdede i budgettet til 1. behandlingen.

Personalemæssige konsekvenser Reduktionsforslagene indebærer en personalereduktion på 6,9 – 8,4 årsværk. Der er tryghedsgaranti indtil 31.3.2008. Mange medarbejdere har 6 måneders opsigelsesvarsel. Den fulde virkning af reduktionerne vil først kunne opnås fra 2009.

Politisk behandling Udvalg for Kultur og Fritid

Byrådet 08.10.2007

787

Made with FlippingBook - Online magazine maker