organisationers forslag er der brug for at nednormere med ca. 30 klubpladser og 45 SFO2-pladser. En oversigt over belægning og ledig kapacitet er vedlagt som bilag.
De indkomne høringssvar giver udtryk for forskellige synspunkter til besparelsesforslagene og giver derfor ikke et entydigt billede. Godt halvdelen af høringssvarerne indeholder alene overordnede og generelle bemærkninger til SFO- og klubtilbuddene og det at spare på området. Øvrige høringssvar forholder sig også mere konkret til de enkelte spareforslag. Blandt de prioriterede forslag er forslag 11, 14, 15 og 17 – eventuelt forslag 25. En kort sammenfatning samt en oversigt over hvordan høringssvar, som forholder sig helt konkret til de enkelte spareforslag er vedlagt som bilag til sagen. Skoleafdelingen har været i dialog med Kommunernes Landsforening om mulighederne for at øge forældrebetalingen ved at omlægge fritidsklubber til fritidshjem for de 10-14 årige. Det har været vanskeligt at få et entydigt svar på, om kommunen kan omlægge tilbuddet. De redegør for forskellen mellem de to tilbud og fremhæver det pædagogiske indhold, og at der i fritidshjem er krav om kontrolleret fremmøde og aktiv handling ved indmeldte børns udeblivelse. Det er der ikke krav om i fritidsklubberne. En ændring fra klub til fritidshjem forudsætter forhandlinger om nye driftsoverenskomster. Jf. statusbeskrivelserne fra udredningen af området før jul, foretager de fleste af klubberne en form for fremmøderegistrering. På det grundlag anbefaler Børne- og Kulturforvaltningen ikke længere forslaget. Børne- og Kulturforvaltningen peger dog fortsat på de øvrige forslag med en prioritering af forslag 3, 14, 15, 16, 17 og 18 samt et valg mellem forslag 23 og 25.
Børne- og Kulturforvaltningen opfordrer til, at udvalget beslutter hvilke besparelser, som skal gennemføres.
Økonomi Børne- og Kulturforvaltningens samlede forslag til besparelser (eksklusiv forslag 11) ligger fortsat inden for de sparemål, som er givet for SFO- og klubområdet. De forslag som er prioriteret blandt høringssvarerne (nr. 11, 14, 15, 17) udgør tilsammen 251.563 kr. i 2009 og 1.385.450 kr. i 2010 (BO). – Eller 594.816 kr. i 2009 og 2.209.258 kr. i 2010 (BO), hvis man tager lukning af ungdomsklubberne med (nr. 25). Der bliver peget på forslaget som en mulighed i nogle af høringssvarerne, der kan blive en nødvendighed i forhold til at nå sparemålet. Ved de faglige organisationers prioriteringer af forvaltningens forslag (nr. 11, 15, 17) opnås en besparelse på 188.950 kr. i 2009 og 1.385.450 kr. i 2010 (BO). Der vil således skulle findes yderligere 811.050 kr. 2009 og 614.550 kr. i 2010 (BO) for at opnå sparemålene. Svarende til yderligere ca. 30 klubpladser og 45 SFO2 pladser, dvs. udover pladser i klub Hyldeblomst. Jf. mail af 18. december 2008 fra Økonomiafdelingen som tilgik Udvalg for Børn og Familie umiddelbart efter 1. behandling af forslagene, og som indgik som bilag til Udvalg for Økonomi, Personale og Overordnet Planlægning, vil området kunne reducere antallet af tomme pladser med yderligere 50 pct. på SFO2 og i klub Frit 16. Derved vil der kunne opnås en besparelse på yderligere 122.568 kr. 2009 og 294.164 kr. i 2010 (BO) – uden betydelig risiko for ikke at have mulighed for at tilbyde plads, og uden det forringer kapacitetsfleksibiliteten væsentligt. Mailen er vedlagt som bilag til sagen.
Byrådet 20.04.2009
220
Made with FlippingBook - Online magazine maker