Referat af Byrådets møde d. 15.09.2015

Punkt 138: Næstved Havn - budget 2016-2019

00.01.00-S55-2-15 Kompetenceudvalg: Byrådet I overensstemmelse med bestyrelsesvedtægten for Næstved Havn fremsender havnebestyrelsen budgettet for 2016-2019 til byrådets godkendelse. Administrationen indstiller, at den overordnede drifts- og anlægsramme for 2016 godkendes. Iflg. Bestyrelsesvedtægten for Næstved Havn § 3 er Havnebestyrelsen over for byrådet ansvarlig for havnens drift og vedligeholdelse. Havnebestyrelsen skal drive havnen således, at dens indtægter mindst dækker udgifterne. Inden for de af byrådet fastsatte økonomiske rammer, og i forbindelse hermed trufne vedtagelser, disponerer Havnebestyrelsen selvstændigt over anlægs- og driftsmidler til havneformål. Budgetforudsætningerne ifølge fremsendelsesskrivelsen fra Næstved Havn: budgettet for 2016 er lavet på baggrund af nuværende forretningsomfang. Stigning i skibs- og vareafgifter samt mandskab er derfor i henhold til nuværende forretning og forventninger til forretning. Servicekontrakter, diverse lejer og skat er justeret i forhold til diverse salg. driftsudgifter forsøges stadig reduceret løn er reguleret i forhold til reduktion af personale. Lønudgiften i perioden er stigende, hvilket ifølge havnedirektøren ikke skyldes flere ansættelser, men forventninger om at lønnen stiger mere end priserne, justering af feriepenge m.v. generelt er der budgetteret med uændret niveau i forhold til 2015 af- og nedskrivninger er justeret i henhold til seneste prognose projekter budgetteret til 2015 og som ikke forventes udført er overført til 2016. Herudover er der budgetteret med renovering af slamdepot samt udarbejdelse af udviklingsplaner i Næstved og Karrebæksminde. følgende områder vurderes som "modne" til udvikling / planlægningsprocesser: etablering af aflastningskaj på Ydernæs pieren på mellemkajen / nedrivning af silo diverse områder i Karrebæksminde i forhold til den likvide økonomi til projekter arbejder bestyrelsen med flere forskellige senarier, hvoraf et kan være låneoptagelse. Skulle låneoptagelse blive resultatet fremsendes ansøgning og revideret budget til byrådet.

På grundlag af budgetforslaget kan opstilles følgende oversigt - hele 1.000 kr.: Minus = indtægter, plus = udgifter Drift: Regn. 2014 Budget 2015 Budget- forslag 2016 Budget- forslag 2017 Budget- forslag 2018

Budget- forslag 2019

Resultat før af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto

-4.609 -5.850 -5.650 -5.850 -5.999 -6.147 11.740 5.000 5.000 5.100 5.100 5.100 7.131 -850 -650 -750 -899 -1.047 -68 -100 -50 -50 -50 -50 7.063 -950 -700 -800 -949 -1.097

Ordinært resultat Ekstraordinære poster

-7.239 0

0

0

0

0

Made with FlippingBook - Online magazine maker