medvirke til dækning af den manglende finansiering og for andre, at det vil betyde et ensartet og ligeværdigt tilbud til borgerne på tværs i kommunen som helhed.
MED-områdeudvalget konstaterer, at lærernes arbejdstid finansierer en stor del af reformen og skriver, at intentionen med reformen er et fagligt løft, hvilket bør tages i betragtning ved beslutning af hvilke medarbejdere, der varetager hvilke opgaver, at eleverne har behov for gode SFO- og klubtilbud af høj kvalitet og at arbejdspladser skal være indrettet inden for arbejdsmiljølovens rammer. De faglige organisationer har forholdt sig forskelligt til høringsmaterialet, men har et naturligt fokus på de virkninger, som reformen og udmøntningen heraf har på deres medlemmer. Ud over organisationernes høringssvar, har der været gennemført forhandlinger med tre af organisationerne. Referaterne er vedlagt som bilag. Lokalrådene understreger vigtigheden af, at man er opmærksom på de forskelle, der er mellem by og land og de forskelle, der kan være mellem mulighederne for at benytte forskellige tilbud. For eksempel bør der lægges op til benyttelse af lokale naturtilbud. Der er enighed om, at der skal fokuseres på fagligheden, og at personalet skal have de rette faglige kvalifikationer i forhold til de opgaver de løser – fx at lærere varetager lektiehjælp. Der er udtrykt bekymring i forhold til beregningen af besparelsen på fælles ledelse af de kommunale klubber. Administrationen har set på beregningen igen og vurderer besparelsen til at være ca. 500.000 kr. i stedet for oprindeligt vurderet 1 mio. kr. Af Børneudvalgets sag nr. 188 den 4. november 2013 fremgår det, at finansieringsbehovet ved reformen er 7 mio. kr., og der er forslag til forskellige finansierings- og udgiftsblokke der maksimalt vil kunne finansiere 4 mio. kr. Opdateret ift. ovenstående ser tallene således ud:
Tabel 4 Finansieringsbehov
Tusinde kr.
Merudgift ved implementering af folkeskolereformen
46.484
Finansieret ved lærernes udvidede undervisning samt klubbernes og SFO’ernes timer i understøttende undervisning
-39.483
Finansieringsbehov
7.001
Tabel 5 Finansierings- og udgiftsblokke (minus er besparelse/finansiering mens plus er merudgift/øget) finansieringsbehov) Samm nlægning af kommunale klubber med fælles leder Kun 50 % reduktion af forældrebetalingsandelen (SFO og klubber) Fastholdt SFO-forældrebetaling og klubber/fritidshjem 25/30 % Gennemførelse af Smakkens læringscenter – årligt Skolernes udgift ved brug af Smakken (anslået) – årligt Gennemførelse af HG’s projekt (anslået) – årligt Skolernes merudgift ved brug af HG’s projekt (anslået) – årligt
Tusinde kr.
-500
-1.500 -3.000
439 150 330 150
Følges høringssvarene, vil underfinansieringen være på 6,5 mio. kr., idet kun sammenlægningen af klubberne under fælles leder er anbefalet.
Byrådet 14.01.2014
94
Made with FlippingBook - Online magazine maker