FISCALIDAD
INSPECCIÓN TRIBUTARIA Conozca todos los detalles del procedimiento y sepa cómo actuar ante la Administración
OBJETIVOS • Conocer los derechos y responsabilidades tanto de los órganos de inspección como del obligado tributario • Analizar los procedimientos de la actuación inspectora y la documentación que pueden requerir • Determinar las áreas que son susceptibles de inspección y los riesgos fiscales asociados a cada impuesto • Conocer las sanciones aplicables en caso de delito tributario
PROGRAMA La inspección tributaria: normativa, aplicación y procedimiento • Regulación de la inspección tributaria • Cuáles son los derechos, prerrogativas y facultades de los órganos de inspección • Derechos y garantías del contribuyente ante la inspección tributaria • Garantías y recursos ante la administración tributaria • Documentación requerida en la inspección • Plazos del procedimiento de inspección La inspección tributaria en relación a: • IVA: operaciones interiores, intracomunitarias y no comunitarias • IRPF y su impacto en la empresa. Retribuciones y retenciones • Impuesto de Sociedades. Deducciones aplicadas en el IS • El control fiscal de los grupos de empresa. Los precios de transferencia • Inversiones y negocios internacionales
Valoración de las propuestas de sanción de la inspección • Calificación de las conductas de los obligados tributarios. Responsabilidad tributaria y penal de administradores y directivos • Supuestos de exclusión de la responsabilidad derivada de las infracciones tributarias • Sistema de cuantificación de las sanciones • Reducciones aplicables
A QUIÉN SE DIRIGE • Directores generales • Directores fiscales • Directores financieros • Responsables de consolidación • Auditores • Asesores jurídicos y fiscales EL + DE LA FORMACIÓN
Un análisis exhaustivo de toda la actualidad en materia de inspección tributaria: últimas reformas, procedimiento inspector, áreas sensibles, sanciones y responsabilidades, etc
DURACIÓN RECOMENDADA:
1 DÍA / 7 HRS.
ACTUALIDAD FISCAL Update de las obligaciones tributarias tras la última reforma
OBJETIVOS • Analizar las claves de la reforma fiscal en los principales impuestos: Sociedades, IVA, IRPF, IRNR, etc. • Saber cómo aplicar todas las novedades en las obligaciones tributarias de su empresa
PROGRAMA Novedades fiscales en el Impuesto sobre Sociedades • Concepto de actividad económica y entidad patrimonial • Nuevos contribuyentes • Nuevos criterios de imputación temporal • Amortizaciones • Deterioros de valor de elementos patrimoniales • Gastos no deducibles • Operaciones vinculadas • Compensación de Bases Imponibles Negativas (BIN) • Tipos de gravamen • Reserva de capitalización Novedades fiscales en el IVA • Exención por operaciones financieras • Requisitos para recobrar el IVA en caso de créditos incobrables • Modificación de la base imponible • Reforma del IVA y lugar de realización de entrega de bienes
Novedades fiscales en el IRPF • Dividendos, acciones, ganancias patrimoniales en acciones y derechos de suscripción preferente • Salarios, reducciones de la base imponible por mínimos personales y familiares • Tributación del ahorro • Indemnizaciones por despido Novedades en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes Otras novedades contempladas en la reforma fiscal
A QUIÉN SE DIRIGE • Directores generales • Directores del área fiscal • Directores financieros • Directores de administración • Auditores • Asesores jurídicos y fiscales EL + DE LA FORMACIÓN
El asistente conocerá todas las novedades que afectan al área fiscal de su empresa tras la última reforma y sabrá cómo aplicarlas para cumplir con las obligaciones tributarias
DURACIÓN RECOMENDADA:
1 DÍA / 7 HRS.
CATÁLOGO IFAES Formación InCompany | www.ifaesincompany.com | Más información: 91 761 34 80 ifaes@ifaes.com
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